Automatyczne wygenerowanie i/lub ręczne zaplanowanie budżetu kosztów i przychodów w poszczególnych centrach zysków i ośrodkach kosztów. Budżety cząstkowe i automatyczna agregacja danych. Możliwość budżetowania top-down i bottom-up. Kontrola wykonania budżetu, odchylenia wartościowe i procentowe. Wersje budżetu i prognozy.

    • możliwość zdefiniowania modeli budżetowych (struktury pozycji budżetowych, OPK, rodzajów działalności, wersji budżetu, źródeł finansowania, klientów, umów, produktów, itp) 
    • organizacja procesu planowania budżetu i aktualizacji planów (wersje budżety, prognoza) 
    • możliwość generowania budżetów cząstkowych na podstawie danych historycznych
    • automatyczne konsolidacje budżetów OPK
    • kontrola limitów budżetowych
    • automatyczny import danych dla wersji wykonania
    • obsługa pozycji wyliczalnych
    • obsługa wersji wyliczalnych budżetu (odchyleń, % wykonania, prognozy)

     

    • ma możliwość tworzenia i aktualizacji budżetów cząstkowych zgodnie z obowiązującym procesem planowania oraz okresowej aktualizacji budżetu
    • ma zapewnione automatyczne uzupełnianie "wyliczalnych" pozycji budżetowych na podstawie zdefiniowanych formuł i danych (również pochodzących z systemów zewnętrznych)
    • otrzyma alerty o przekroczeniu limitów budżetowych, a wcześniej progów ostrzegawczych
    • ma możliwość importu danych do budżetu z pliku Excel
    • posiada możliwość eksportu danych do pliku Excel zgodnie z uprawnieniami
    • posiada dostęp do bieżących danych prezentujących realizację budżetu i odchylenia poszczególnych pozycji budżetowych